一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县第三中学2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能:
开阳县第三中学主要职能
一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。
二、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
四、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍水平,维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
六、按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。
七、组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理等工作,培养学生良好行为习惯。
(二)部门预算单位构成。
开阳县第三中学预算部门包括:
行政办、党建办、教务处、教研处、思政处、后勤处、团委、工会、电教中心
(三)部门人员构成。
开阳县第三中学总编制人数:226人,事业编制人员226人,其中专业技术岗位197人,工勤岗位9人。现有职工216人,其中在编210人,在岗不在编6人,离退休人员91人,遗属人员9人
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159008 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
4701.228222 | ||||
基本支出 |
4171.728222 | |||||
项目支出 |
529.5 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全县教育事业发展规划,布局调整并指导、协调和监督实施,综合管理全县的基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育和民族教育。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强全县基础教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展,深化职业教育改革,大力发展职业教育。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=216人 |
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计划培训人次 |
≥300人次 |
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质量 |
提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
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支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧XX元 |
||||
学校建设 |
≧20万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
||||
生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159008 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
529.5 |
529.5 | ||||||
财政拨款 |
529.5 |
529.5 | ||||||
其中:上级补助 |
529.5 |
|||||||
本级安排 |
529.5 |
529.5 | ||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 |
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≧3000人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧3000人 |
||
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
|||
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
|||
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:47012282.22元,其中:原一般公共预算拨款收入47012282.22元。
预算当年收支总额与2023年相比,减少了3283155.24元,主要原因是:老教师退休工资纳入社保和部分教育费附加安排的支出。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为47012282.22元,其中:一般公共服务支出收入47012282.22元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入47012282.22元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为47012282.22元,其中:基本支出41717282.22元,占2024年部门支出的88.74%;项目支出5295000.00元,占2024年部门支出的11.26%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为47012282.22元,其中:本年收入47012282.22元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额47012282.22元,其中:基本支出41717282.22元,占一般公共预算支出总额的88.74%;项目支出5295000.00元,占一般公共预算支出总额的11.26%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为41717282.22元,其中人员经费41704782.22元,占一般公共预算基本支出的99.97%;公用经费12500元,占一般公共预算基本支出的0.03%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元.2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为2165000元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、培训费、及维护费。
(二)国有资产占有使用情况。
截止2024年初,国有资产合计28319249.05元,其中:流动资产2329897.04元,固定资产44009819.54元。
(三)政府采购情况。
2024年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为5295000元,是用于各学校运转和改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善普通教育学校办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。