根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,开阳县审计局派出审计组,对开阳县工业和信息化局(以下简称县工信局)2023年度预算执行和决算草案及其他财政收支审计情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县工信局是财政全额拨款独立核算的一级预算单位,加挂开阳县科学技术局、开阳县大数据发展管理局。内设6个科室,下设2个事业单位。
二、审计评价意见
县工信局2023年度预算执行和决算以及其他财政收支情况基本真实,但也存在资金支付审核不严、专项资金支付不及时等问题,县工信局需高度重视并在今后的工作中加以规范。
三、审计发现的主要问题
1.未及时拨付专项资金。
2.对专项资金支付审核把关不严,向营收未达标企业发放新增规模以上工业企业奖励资金。
3.未及时拨付项目资金。
4.项目资金长期结转结余。
四、审计建议
加强专项资金管理,建议县工信局强化专项资金的申报、拨付及日常管理,加强项目资金申报审核力度,切实提高专项资金绩效,充分发挥资金效益。
开阳县审计局
2024年5月28日
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